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Orientações Práticas sobre a Preparação e Procedimentos Legais obrigatórios Contábeis, Tributários e Societários no Encerramento do Balanço Patrimonial e a DRE, outras Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, tudo de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade - IFRS que são obrigatórias para o Lucro Real, Lucro Presumido, ME, EPP, Simples Nacional, orientações para quem nada fez de Normas IFRS.
Vantagens, Benefícios e Ganhos em participar desse curso: Para as empresas 1 - Financeiro - fechamento correto dos balanços de 2023, para fins de melhor performance e análise e agregação de valor à empresa e prevenção de contingências fiscais 2 - Financeiro - como melhorar a imagem do balanço da empresa para fins creditícios perante fornecedores, bancos, clientes e terceiros em geral 3 - Financeiro - geração de caixa X melhor administração fiscal e contábil para aproveitamentos de créditos fiscais extemporâneos dos últimos 60 meses 4 - Financeiro - identificação do que precisa ser regularizado na Empresa e o pagamento da diferença de imposto ou contribuição poderá ser pago sem multa de mora e sem multa fiscal de forma espontânea 5 - Evitar contingências fiscais passivas - melhoria do Compliance Tributário e Contábil da Empresa, valorizando a imagem da Empresa perante o Fisco e terceiros em geral Para o(a) participante 1 - Aplicação prática e operacional em como fechar o balanço e a DRE do ano de 2023 2 - Atualização, aperfeiçoamento e agregação de mais conhecimentos fiscais, contábeis, societários e tributários sobre o assunto 3 - Aprendizagem profissional com mais conhecimentos técnicos para fazer a diferença dentro da própria Empresa e no mercado de trabalho 4 - Conhecimentos práticos e atualização para fins de se evitar erros e divergências contábeis na elaboração do Balanço, DRE e demais demonstrações contábeis
Para as empresas 1 - Financeiro - fechamento correto dos balanços de 2023, para fins de melhor performance e análise e agregação de valor à empresa e prevenção de contingências fiscais 2 - Financeiro - como melhorar a imagem do balanço da empresa para fins creditícios perante fornecedores, bancos, clientes e terceiros em geral 3 - Financeiro - geração de caixa X melhor administração fiscal e contábil para aproveitamentos de créditos fiscais extemporâneos dos últimos 60 meses 4 - Financeiro - identificação do que precisa ser regularizado na Empresa e o pagamento da diferença de imposto ou contribuição poderá ser pago sem multa de mora e sem multa fiscal de forma espontânea 5 - Evitar contingências fiscais passivas - melhoria do Compliance Tributário e Contábil da Empresa, valorizando a imagem da Empresa perante o Fisco e terceiros em geral Para o(a) participante 1 - Aplicação prática e operacional em como fechar o balanço e a DRE do ano de 2023 2 - Atualização, aperfeiçoamento e agregação de mais conhecimentos fiscais, contábeis, societários e tributários sobre o assunto 3 - Aprendizagem profissional com mais conhecimentos técnicos para fazer a diferença dentro da própria Empresa e no mercado de trabalho 4 - Conhecimentos práticos e atualização para fins de se evitar erros e divergências contábeis na elaboração do Balanço, DRE e demais demonstrações contábeis
Responsáveis por Escritórios Contábeis e de Assessoria Contábil, Fiscal e Tributária, Empresários, Contadores, Consultores Fiscais, Auditores, Advogados Tributaristas, Controllers, Gerentes Administrativos e Financeiros, Supervisores e Encarregados do Departamento Fiscal ou Contábil e demais profissionais ligados às áreas Contábil, Fiscal, Jurídica e Financeira.
1 - Apresentação e Estrutura das Demonstrações Contábeis Estrutura das demonstrações contábeis de acordo com a lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09 Demonstrações contábeis obrigatórias para fins de fechamento do balanço Escrituração das contas contábeis Estrutura do Plano de Contas 2 - Revisão Contábil e Fiscal para Fins de Fechamento de Balanço e a DRE de Acordo com o IFRS, CFCe CPC Disponível (Caixa, Bancos e Investimentos) Duplicatas a Receber Adiantamentos Impostos a Recuperar Estoques Ativos Contingentes Despesas Antecipadas Realizável a Longo Prazo Ajuste a Valor Presente (AVP) Investimentos Imobilizado: Valor Residual, Vida Útil, Depreciação Intangível Impairment Perdas Estimadas Fornecedores Reconhecimento de Créditos Tributários Ativos não Circulantes Mantidos para a Venda Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas e Retif. de Erro Impostos e Contribuições Retidos na Fonte Empréstimos Passivos Contingentes Provisões Patrimônio Líquido Receitas Custos e Despesas por Centro de Custo Lançamentos de Provisões Cálculo e Contabilização do IRPJ e a CSLL Distribuição de Lucros Subvenção Governamental 3 - Aspectos Fiscais Apuração do Resultado Tributável: Lucro Real ou Presumido Tributação do Resultado das Aplicações Financeiras Compensação de Prejuízos Fiscais 4 - Elaboração das Demonstrações Contábeis Elementos das Demonstrações Contábeis e Reconhecimento – NBC TG 00 Destinações Legais e Estatutárias Balanço Patrimonial Demonstração das Sobras ou Perdas e Resultados Abrangentes Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) Demonstração do Valor Adicionado (DVA) Notas Explicativas 5 - Casos Práticos Serão desenvolvidos casos práticos para melhor assimilação do conteúdo apresentado
Contador, Consultor Tributário na área de Imposto de Renda, Contribuições e Impostos Diretos e Legislação Societária. Formação em Ciências Contábeis com ênfase em Controladoria pela FECAP – Fundação Álvares Penteado. Experiência de mais de 27 anos na área Contábil e de Consultoria Tributária, ministrando palestras e treinamentos em diversas entidades em turmas fechadas e também na modalidade In Company.
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